索  引  号 11622901013956984P/2022-00002 主题分类 政策及解读
发文字号 制发机构
有效期限 有效性
成文日期 2022-12-27 发布日期 2022-12-27
标        题 省审计厅印发 关于加强审计整改工作的实施办法

省审计厅印发 关于加强审计整改工作的实施办法

发布时间:2022-12-27 来源:临夏市审计局 浏览次数:296

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为进一步强化审计机关审计整改督促检查责任,促进审计查出问题整改,做好审计“后半篇文章”,近日,省审计厅印发《甘肃省审计厅关于加强审计整改工作的实施办法(试行)》,该办法有三个方面突出特点。

一是目标明确。聚焦审计机关如何更好履行审计整改督促检查责任,按照“务实、有效、精准”的原则,把中央和省委有关文件精神细化到督促检查审计整改工作的全流程和各环节,引导全厅做实做细审计整改督促检查各项工作,推动审计整改督促检查工作制度化、规范化。

二是责任清晰。成立审计整改工作领导小组,下设审计整改工作办公室,对审计整改工作办公室和各业务处、局的工作职责和任务进行了明确分工和详细规定,推动形成分工合理、相互配合、相互促进的工作格局。根据该办法,各业务处、局要按照“谁审计,谁负责督促整改”的原则,对本单位实施的审计项目以及与本单位职责相关的、上级审计机关审计发现问题的整改开展督促检查,审计整改工作办公室主要对全厅审计整改工作推进情况进行督促检查、统计汇总、经验总结、成果推介。近期,省审计厅组织6个专项督查组,赴全省各市州和相关省直部门,对2021年度中央预算执行和其他财政支出审计和2021年度省级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改落实情况进行了专项督查,督促被审计单位落实审计整改主体责任,主管部门落实监督管理责任。

三是要求具体。该办法对审计整改督促检查的主要内容、方式方法、审计整改资料报送以及审计整改台账和对账销号台账的填报都做了详细规定和明确要求,确保整改督促检查工作更加精准。根据该办法,被审计单位研究部署整改工作、执行审计决定、落实审计报告提出的审计处理意见、采纳审计建议等情况均将作为整改督促检查的主要内容;审计组将按照立行立改、分阶段整改、持续整改三种整改类型,在不同阶段采取不同方式督促被审计单位整改审计查出的问题。在近期开展的审计整改专项督查工作中,督查人员按照办法规定,对被审计单位提供的整改方案、整改问题清单、整改报告以及相关印证资料逐一进行核对,严格核实整改情况的真实性、完整性和合规性,实事求是地对整改结果进行评估认定,落实对账销号,不断提高整改质效。


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