索 引 号 | 11622901013956984P/2023-00018 | 主题分类 | 审计信息 |
发文字号 | 制发机构 | ||
有效期限 | 有效性 | ||
成文日期 | 2023-08-11 | 发布日期 | 2023-08-11 |
标 题 | 新时代内部审计助力甘肃建投高质量发展 |
甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(以下简称“甘肃建投”)内部审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实中央审计委员会和省委审计委员会会议精神,紧紧围绕企业发展战略定位,以服务集团改革发展、防控重大风险为目标,聚焦主责主业,充分发挥内部审计“防风险、堵漏洞、促管理、提效益”的职能作用,以高质量内部审计监督促进企业高质量发展。
一是内部审计机制更加完善。围绕集中统一,坚持党对审计工作的领导,以落实请示报告为切入点,健全完善了董事会下设审计风控委员会的运行机制,做到党对内部审计工作的领导如臂使指;围绕全面覆盖,以拓展覆盖为支撑点,不断深化内部审计全覆盖的广度和深度,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,做到内部审计常态化、动态化震慑如影随形;围绕权威高效,以落实审计整改为着力点,把推进整改跟踪督促检查常态化、机制化作为日常监督的重要抓手,切实将审计成果转化为治理效能,做到审计影响力如雷贯耳。
二是监督合力不断增强。构建纪检、巡察、审计、业务、法务、以及外部董事监督“六位一体”协同联动的大监督体系,在信息共享、结果共用、整改问责等方面建立联动机制,持续推动“巡审联动”,增强监督实效,为实现集团公司高质量发展提供坚强保障。
三是审计模式更加丰富。自公司转型为国有资本投资公司以来,转型发展过程中面对不断提升的内部审计专业化、规范化、精准化要求和专职内部审计力量薄弱的矛盾,集团审计(法务)部探索实践形成了“第三方审计+内部审计督导”的模式,有效解决了专业力量不足的问题,同时确保了投资项目后评价的独立性,进一步提升了内部审计工作质效。
四是成效更加突出。积极探索研究性审计思维与方法,从制度或机制上提出合理化审计建议或意见,帮助各出资企业建章立制,促进企业依法合规经营。全面压实整改主体责任,切实落实审计整改“三不放过”(问题原因分析不清楚、整改方案不具体不放过;整改措施落实不到位、整改成果不达标不放过;建章立制不完成、责任追究不落实不放过)原则,有力推动了内部审计在规范管理、防范风险、提质增效、整改成果转化等方面发挥积极作用。
面对新形势、新挑战,甘肃建投内部审计工作将紧紧围绕公司发展目标及战略,树立“以监督促治理”的审计理念,切实发挥内部审计监督服务职能,充分展现内部审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力,以内部审计工作新作为助推企业高质量发展。